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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-25 14:48

你好 借固定資產清理1268-80.32 累計折舊80.32  貸固定資產1268     銷售 借銀行存款700 貸固定資產清理   應交稅費-應交增值稅 (把固定資產清理和應交稅費 價稅分離  按700分開   ) 然后把固定資產清理科目余額結轉到資產處置損益科目去

茉莉花香 追問

2019-11-25 14:58

老師:還是不是很明白,怎么結轉資產處置損益向科目呢?買進來和賣出去都沒開發(fā)票的

meizi老師 解答

2019-11-25 15:02

你好 沒開票也得做增值稅 到時要繳納的。          借資產處置損益 貸固定資產清理  這樣來結轉

茉莉花香 追問

2019-11-25 15:17

請問增值稅按多少稅率計算??

茉莉花香 追問

2019-11-25 15:17

請問增值稅按多少稅率計算??

meizi老師 解答

2019-11-25 15:21

你好 你是小規(guī)模還是一般納稅人  一般納稅人之前是否有抵扣進項稅

茉莉花香 追問

2019-11-25 15:30

一般納稅人

meizi老師 解答

2019-11-25 15:32

你好  抵扣了的話按13%開票 來計算增值稅金額

茉莉花香 追問

2019-11-25 15:40

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-11-25 15:43

不客氣 幫到你就好

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你好 借固定資產清理1268-80.32 累計折舊80.32 貸固定資產1268 銷售 借銀行存款700 貸固定資產清理 應交稅費-應交增值稅 (把固定資產清理和應交稅費 價稅分離 按700分開 ) 然后把固定資產清理科目余額結轉到資產處置損益科目去
2019-11-25 14:48:48
您好: 如果價值降低可以一次性進損益:借:管理費-辦公費 貸:銀行存款 如果價值高可以進入固定資產:借:固定資產 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:累計折舊
2020-03-24 13:35:29
您好,辦公桌可以看作是企業(yè)的固定資產,會計分錄為: 借:固定資產 應交稅費——應交增值稅——進項稅 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2020-03-18 14:15:45
你好,你是怎么做的加速折舊。
2019-07-23 10:42:46
借管理費用? 貸銀行存款
2022-04-07 15:10:58
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