
老師,增值稅申報(bào)表里面,應(yīng)納稅額合計(jì),為什么是,“應(yīng)納稅額+簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額-應(yīng)納稅額減征額”?
答: 你好!這么說吧,是一般計(jì)稅的稅額+簡(jiǎn)易辦法的稅額-減免的稅額
應(yīng)納稅額跟什么核對(duì)?申報(bào)表里面的進(jìn)銷項(xiàng)和我賬里面一樣的,但是最后的應(yīng)納稅額我不知道跟哪個(gè)數(shù)字核對(duì)。他家有減征
答: 你好,應(yīng)納稅額就是繳納的稅款的呢,申報(bào)表里面繳納的是一致的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問老師,申報(bào)表30行,本期繳納上期應(yīng)納稅額這行,是不是要手動(dòng)填寫 上期已繳納的稅額,這樣33行 欠繳稅額 就為0
答: 您好,需要手動(dòng)填寫,本期已繳納的上期稅額。


violet 追問
2019-11-25 14:29
洛洛老師 解答
2019-11-25 14:54