
老師,請問一下這個怎么做分錄,我是付款方
答: 同學,你好 你是還貸款? 借:長期借款 貸:銀行存款
已開票給對方,對方未付款,怎么做分錄
答: 您好, 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費,應交增值
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問購釆料,貨到,己付款,票未到,怎做分錄?
答: 你好,如果是平時,不需要做賬,等發票到了一起做賬,比如1月1日材料到了,1月5日發票到了,那么1月1日先不做賬務處理,等1月5日發票到了一起入賬就可以的,如果月末發票還沒有到,那么需要按暫估價入賬 付款時,借:預付賬款 貸:銀行存款 月末暫估時,借:原材料——暫估 貸:預付賬款——暫估 下月初將暫估用負數分錄沖回。


會計小白_ph705621 追問
2019-11-25 14:25
玲老師 解答
2019-11-25 14:30
會計小白_ph705621 追問
2019-11-25 14:31
玲老師 解答
2019-11-25 14:35