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慧
于2019-11-22 13:55 發(fā)布 ??990次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-11-22 13:55
你好 那你去查詢下往來賬 之前的往來都平了嗎
慧 追問
2019-11-22 13:58
因為之前的會計就是做流水賬,沒有建立賬套,是我來了以后才根據(jù)他的一些余額建立的帳,可能他給的余額就不全,現(xiàn)在已經(jīng)付了,我要怎么做分錄呢?
meizi老師 解答
2019-11-22 14:00
你好 那你做借應(yīng)付賬款貸銀行存款 然后去查往來 核對下賬才行 不然你科目也不平。 你最好是建賬起來 按月做賬
2019-11-22 14:12
交接時就給了幾個數(shù),填期初余額時把有的都填了,不平的都填在未分配利潤了。現(xiàn)在我做到應(yīng)付賬款的話,我的余額就不平了啊,而且這個供應(yīng)商就這一筆了以后也沒有了。這個怎么辦呢
2019-11-22 14:14
你好 那你就要調(diào)整你的未分配利潤金額了 把你的數(shù)據(jù)調(diào)整出來
2019-11-22 14:15
好的。謝謝老師
2019-11-22 14:18
不客氣 幫到你就好
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我才交接過來賬目,然后付了一筆貨款,但是這筆貨款在帳里在期初余額里也沒有這筆錢,這個怎么做賬呢?
答: 你好 那你去查詢下往來賬 之前的往來都平了嗎
剛跟別人交接,做賬起初余額取哪個數(shù)呢
答: 你好,就是上一年的期末余額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,其他單位多付了貨款,余額不平要如何做賬做平
答: 你好,讓對方退錢回來你才能做平。
科目是應(yīng)付賬款的借方余額,我建賬直接做到預付賬款的借方余額,可以嗎?
討論
和別人交接賬簿時,前任要在賬簿下畫雙紅線結(jié)余額然后簽章嗎
剛接手一個公司賬,這個公司中間有三個月是給別人做的,那接著做賬的話,12月的期初余額是0嗎?
交接的科目余額,銀行存款,現(xiàn)金,存貨,往來賬等,這些數(shù)據(jù),等等所有的科目余額數(shù)要求平衡嗎?看哪里平不平?
交接了一家賬,建賬期是從18年9月開始建的,怎么導入數(shù)據(jù)接著做,是根據(jù)18年8月的總賬錄上期初余額就可以了嗎
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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慧 追問
2019-11-22 13:58
meizi老師 解答
2019-11-22 14:00
慧 追問
2019-11-22 14:12
meizi老師 解答
2019-11-22 14:14
慧 追問
2019-11-22 14:15
meizi老師 解答
2019-11-22 14:18