老師,早上好!給銷售人員購買的手機(jī)是借:銷售費(fèi)用-- 問
借:銷售費(fèi)用--辦公費(fèi),貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問
可直接確認(rèn)為25年損益 答
24.12.07預(yù)付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務(wù)處理正確(業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無誤),無需調(diào)整,預(yù)付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯(cuò)誤或重分類): 記賬錯(cuò)誤:紅字沖銷錯(cuò)誤分錄,按實(shí)際重新入賬。 預(yù)付貸方余額(重分類): 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 答
老師 我們小規(guī)模 開票給對(duì)方公司 開1% 還是3% 問
我們小規(guī)模 開票給對(duì)方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡易計(jì)稅, 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答

你好,社保局打給我們的錢如何做分錄啊,我們之前這里社保減征了,退了一部分錢給我們
答: 減免社保賬務(wù)處理如下: 收到已征收社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的退費(fèi),單位繳費(fèi)部分的社保根據(jù)退費(fèi)金額沖回計(jì)提和上交分錄,分錄參考如下: 借:應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等保險(xiǎn)(單位承擔(dān)部分) 貸:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等(單位承擔(dān)部分)
員工休產(chǎn)假社保局的津貼怎么做分錄
答: 你好!發(fā)放產(chǎn)假員工工資:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 收到津貼:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,補(bǔ)繳之前少交的社保怎么做分錄呢
答: 都是單位承擔(dān)的話,計(jì)入管理費(fèi)用—社保費(fèi)


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2019-11-21 15:31
鄒老師 解答
2019-11-21 15:33
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2019-11-21 15:35
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2019-11-21 15:37