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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協會會員

2019-11-21 14:50

您有啥具體問題嗎?建議您詳細說明一下的

欣然 追問

2019-11-21 14:56

就是我現在在做出入庫,不知道怎么做,公司存在的問題是,實際出庫和發票開具并不一致

欣然 追問

2019-11-21 14:57

我是該根據發票出庫還是實際出庫出庫?之前會計沒有做過庫存,每月成本結算是按照一定比例來消庫存的

龍楓老師 解答

2019-11-21 15:02

會計的真實性要求您按照實際金額而不是發票金額的

欣然 追問

2019-11-21 15:37

本月出庫的材料可能過幾個月才開票,那我根據什么來結轉成本?

龍楓老師 解答

2019-11-21 15:43

按照支付金額入賬轉入成本是合理的

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相關問題討論
您好, 一般納稅人不得開具增值稅專用發票的情況有以下幾個: (1)向消費者個人銷售貨物、勞務、服務、無形資產或者不動產。 (2)適用免征增值稅規定的,國有糧食企業除外。 (3)提供經紀代理服務向委托方收取的政府性基金或者行政事業性收費,不得開具增值稅專用發票。 (4)提供旅游服務,選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費部分不得開具增值稅專用發 票,可以開具普通發票。 (5)金融商品轉讓,不得開具增值稅專用發票。 (6)有形動產融資性售后回租服務的老合同,選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時,向承租方收取的有形動產價款本金,不得開具增值稅專用發 票,可以開具普通發票。 (7)商業企業一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費品不得開具專用發票。
2020-10-16 14:00:02
你好,建筑勞務才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好,可以開專票,最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
當期可以抵扣進項合計7.8+1.3=9.1 當期銷項稅額的計算60*1*13%=7.8 (應交增值稅7.8-9.1=-1.3留存稅額
2024-07-01 10:36:33
你好,具體問題是什么呢?
2024-05-29 11:26:57
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