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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-21 10:25

應交的增值稅=銷項稅—進項稅=18000-10000=8000

高貴的灰狼 追問

2019-11-21 10:27

除此進項票,油票飯票租金可以抵扣的嗎?

辜老師 解答

2019-11-21 10:27

如果是專票是可以抵扣的,餐費不可以抵扣的

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相關問題討論
你好 可以手動填寫上和25欄一樣的金額 不填寫能報稅成功也可以
2019-11-25 15:15:44
應交的增值稅=銷項稅—進項稅=18000-10000=8000
2019-11-21 10:25:00
應交稅費簡易計稅 做這個
2021-11-05 21:12:39
同學你好 按照一般計稅和即征即退的比例填寫
2021-10-13 17:44:47
對的 不需要認證 購入借管理費用貸銀存 做這個就可以 以后全額抵扣就行了
2020-03-01 22:38:00
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