
公司往稅局打工會經費的錢,然后稅局扣除20%的費用后返還給公司的工會,這付錢給稅局和返還錢給工會這兩個過程應該怎么做賬務處理?每月計提工會經費費用的時候又應該怎么做賬務處理呢?
答: 計提工會經費 借:管理費用-工會經費 貸:應付職工薪酬 錢打到稅務局 借:應付職工薪酬 20%的部分 其他應收款 80%的部分 貸:銀行存款 返還工會 借:銀行存款 貸:其他應收款
1.工會經費 每月計提? 賬務處理 借:管理費用-工會經費 貸:應付職工薪酬-工會經費 2.每月收取員工的工會經費的賬務處理是? 3.企業收到工會返還的部分怎么做賬務處理?
答: 同學你好 對的 二。 1. 計提時,相關會計分錄如下: 借:管理費用——工會經費 貸:其他應付款——工會經費 2. 交納時,相關會計分錄如下: 借:其他應付款——工會經費 貸:庫存現金或銀行存款 三 收到返還工會經費時,借記“銀行存款”科目,貸記“其他應付款—工會經費”科目。工會組織支付活動經費時,借記“其他應付款—工會經費”科目,貸記“銀行存款”(或現金)科目。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我12月忘記計提工會經費,1月份繳稅的時候交了工會經費,那我1月份應該怎么做賬務處理?
答: 你好!1月份補提一下就可以


媚媚 追問
2019-11-21 09:36
媚媚 追問
2019-11-21 09:37
許老師 解答
2019-11-21 09:45
媚媚 追問
2019-11-21 09:55
許老師 解答
2019-11-21 13:04