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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2019-11-21 09:23

計提工會經費   借:管理費用-工會經費  貸:應付職工薪酬     錢打到稅務局   借:應付職工薪酬    20%的部分    其他應收款    80%的部分   貸:銀行存款         返還工會   借:銀行存款   貸:其他應收款

媚媚 追問

2019-11-21 09:36

老師您好,那個返還的錢不會經過公司的賬戶的了,是直接返還給工會的,和公司無關了。不是掛其他應收吧!

媚媚 追問

2019-11-21 09:37

而且打錢是打100%的錢到稅局的

許老師 解答

2019-11-21 09:45

這樣呀    借:應付職工薪酬   100%    貸:銀行存款     100%       返還的錢  既然不在公司那里  也無需再處理了

媚媚 追問

2019-11-21 09:55

老師,那這個錢是打稅局的,不涉及到稅的賬務處理嗎?

許老師 解答

2019-11-21 13:04

這個沒多少  也沒什么票的   不需要的

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計提工會經費 借:管理費用-工會經費 貸:應付職工薪酬 錢打到稅務局 借:應付職工薪酬 20%的部分 其他應收款 80%的部分 貸:銀行存款 返還工會 借:銀行存款 貸:其他應收款
2019-11-21 09:23:16
同學你好 對的 二。 1. 計提時,相關會計分錄如下: 借:管理費用——工會經費 貸:其他應付款——工會經費 2. 交納時,相關會計分錄如下: 借:其他應付款——工會經費 貸:庫存現金或銀行存款 三 收到返還工會經費時,借記“銀行存款”科目,貸記“其他應付款—工會經費”科目。工會組織支付活動經費時,借記“其他應付款—工會經費”科目,貸記“銀行存款”(或現金)科目。
2022-07-04 13:15:12
你好,可以不用計提,我一般做入管理費用了
2019-02-17 20:51:25
你好!1月份補提一下就可以
2016-01-25 10:52:09
計提時, 借管理費用--工會經費 貸應付職工薪酬-工會經費, 繳納時, 借應付職工薪酬-工會經費 貸銀行存款
2021-10-14 15:56:57
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