老師, 固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)未取得正式發(fā)票,所得稅匯算時(shí) 問(wèn)
你計(jì)提了折舊,本年計(jì)提金額正常填報(bào),稅收金額填0 答
老師:匯算清繳調(diào)增的費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎? 問(wèn)
具體是什么費(fèi)用納稅調(diào)增了?要分析 答
老師您好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),認(rèn)繳5000元,沒(méi)有實(shí)際繳納,現(xiàn) 問(wèn)
您好,轉(zhuǎn)讓價(jià)格,低于你的實(shí)收資本,這個(gè)就不需要繳納稅款 答
一般納稅人:4月28日原材料已收貨,暫估入賬,借:原材料 問(wèn)
您好,不可取,第1個(gè)分錄是正數(shù),第3個(gè)分錄 借:原材料 100 進(jìn)項(xiàng)稅 9 貸:銀行 109 答
當(dāng)月進(jìn)口料件因?yàn)榱霞袉?wèn)題,要做退,賬上如何處理 問(wèn)
你好,你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄 做相反的就好了。 答

對(duì)公賬戶,其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)銀行存款,這樣子轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去有什么問(wèn)題嗎?是不是年末把它清零就可以了,這個(gè)不是很理解?
答: 你好 屬于實(shí)際情況的話,轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去是沒(méi)有問(wèn)題的。
1.老板現(xiàn)金收到了應(yīng)收賬款,但是沒(méi)有任何憑證怎么做賬2.其他應(yīng)收款-社保,單位用對(duì)公賬戶替員工繳納了怎么做賬3.其他應(yīng)付款老板用現(xiàn)金支付了,也是沒(méi)有憑證怎么做賬。
答: 您好,1您開(kāi)張收款收據(jù),借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款 2、借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款-社保貸銀行存款 3、最好是跟對(duì)方要個(gè)收據(jù),實(shí)在沒(méi)有自己做個(gè)付款申請(qǐng)單嗎,借其他應(yīng)付款貸銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,法人給對(duì)公賬戶上轉(zhuǎn)了十萬(wàn)塊,是做到其他應(yīng)付款-法人,還是做到其他應(yīng)收款-法人里啊?
答: 你好,法人給對(duì)公賬戶上轉(zhuǎn)了十萬(wàn)塊,具體是什么情況導(dǎo)致的轉(zhuǎn)賬? 是單位向個(gè)人借款? 還是之前法人代表向單位借款,現(xiàn)在償還回來(lái)了?


小妖113 追問(wèn)
2019-11-20 21:44
吳少琴老師 解答
2019-11-20 21:56