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歌狂
于2019-11-20 15:29 發(fā)布 ??628次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-11-20 15:30
你好,需要計提的所得稅金額=9747-5848.2
歌狂 追問
2019-11-20 17:45
老師,如果我做了幾個月的賬發(fā)現(xiàn)1月份有做錯,是不是要倒著回去每個月都反結(jié)賬才能改
鄒老師 解答
2019-11-20 17:48
你好,是的,是這樣的
那不是好麻煩
2019-11-20 17:49
你好,軟件做賬不麻煩的,按幾個快捷鍵就搞定了
2019-11-20 17:50
如果做到12月份,然后要改1月份,是不是反結(jié)賬要點12下,然后反過賬也要點12下呢
剛接觸這軟件不太懂
2019-11-20 17:51
你好,如果你12月份沒有結(jié)賬,那就只需要做11次就可以了
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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老師,你好,我發(fā)圖片幫我看下計提所得稅的金額是多少
答: 你好,需要計提的所得稅金額=9747-5848.2
老師,這個是要計提所得稅嗎?怎么寫分錄,我發(fā)圖片你看下
答: 恩,沒預繳之前,借所得稅費用,貸應交稅費-應交所得稅。交的時候,借應交稅費,貸銀行存款。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提所得稅按享受優(yōu)惠后的金額還是25%
答: 你好,按照優(yōu)惠之后的來就行。
年底轉(zhuǎn)結(jié)所得稅時,轉(zhuǎn)結(jié)金額是怎么來的?是已計提所得稅金額嗎?
討論
計提的應收賬款壞賬準備在所得稅匯算清繳怎么填[圖片][圖片][圖片]專管員說填報的不對
[圖片]第8題的問題是:應調(diào)整的企業(yè)所得稅應納稅所得額老師 我的理解是:需要調(diào)整的應納稅所得額為0 因為未計提印花稅,所以會計利潤就應該先計提,既然會計利潤已經(jīng)計提了,那就不用再調(diào)整應納稅所得額了,老師 答案是調(diào)減應納稅所得額=4000*0.05%=0.2(萬元)
小規(guī)模納稅人,所得稅是B類核定征收。本月所得稅為什么要減除上月預交的所得稅才是應補(退)所得稅額?我本月計提所得稅費用是按應納所得稅額計提,還是按應補(退)所得稅額計提?(老師看截圖)
計提所得稅怎么做,金額怎么確定
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624467 個
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2019-11-20 17:45
鄒老師 解答
2019-11-20 17:48
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2019-11-20 17:48
鄒老師 解答
2019-11-20 17:49
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鄒老師 解答
2019-11-20 17:51