
本期銷售了一批物品,銷項稅額是7000.需要做如下會計分錄嗎借;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 7000 貸: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 7000
答: 銷項稅不存在進項稅轉出,就是結轉到未交增值稅科目,交稅平賬
進項大于銷項會計分錄 可以是 借:應交稅費 —未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額
答: 你好,借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 借應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是建筑業(yè)營改增新戶,把銷項稅額入應交增值稅—銷項稅額1000,進項稅入應交增值稅—進項稅額500,實際交稅進項稅1000-銷項稅500=500,會計分錄怎么走?
答: 您好!月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)500 貸:應交稅費——未交增值稅 500


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2019-11-19 19:13
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