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藍天白云
于2019-11-19 11:54 發布 ??1925次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-11-19 12:22
你好 是的匯算要調整處理 增加應納稅所得額
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像這種視同銷售送人的營業外支出在交所得稅時是不是要調增呢?
答: 你好 是的匯算要調整處理 增加應納稅所得額
老師:這個題是自產的對外捐贈不是視同銷售嗎?怎么會是營業外支出
答: 借:營業外支出 239000 貸:庫存商品 200000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)39000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
捐贈什么時候作為視同銷售,什么時候又作為營業外支出處理?
答: 你好 捐贈稅法上視同銷售,會計做賬要記入營業外支出科目的。
營業外支出報損支出需要調增所得稅嚒
討論
老師好,現在交2017年的所得稅 是不是直接入 營業外支出 就好了
這個300為什么也要算所得稅呀,不是營業外支出嗎
老師,非單位員工報銷了車險,我做到營業外支出里了,報銷了1.5萬,這樣算的話企業所得稅得3750,我可以讓他把這個錢退回來嗎?
不是說將自產的貨物贈送他人按視同銷售處理嗎?為什么將自產的五糧液贈送官員,按營業外支出處理呢?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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