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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-11-17 15:39

借 應收賬款貸主營業務收入 應交稅費 
借其他應付款等貸應收賬款

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-17 15:42

不能直接貸:庫存商品嗎? 借 管理費用-廣告費 貸: 庫存商品?

玲老師 解答

2019-11-17 15:43

那不行的  這個是視同銷售的

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-17 15:46

但是這部分款對方沒有給我們來發票,怎么辦?

玲老師 解答

2019-11-17 15:46

你好 沒發票正常做賬是可以的 , 不過沒有發票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時調整應納稅所得額交企業所得稅 !

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-17 15:48

所以我這邊帳做不了呀? 沒有什么其他應付款做借方。

玲老師 解答

2019-11-17 15:52

那你前面沒有掛其他應付款這個科目 ,沒有咋能說是抵賬呢,當時沒做賬,現在可以補上

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-17 15:54

不是,是新的業務。比如新的廣告費,一部分貨低,一部分給錢,但是發票就開給錢的那部分。

玲老師 解答

2019-11-17 15:56

沒有發票的正常做賬 不然賬不平

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-17 15:57

老師沒有明白,對方沒有發票開我們,那我應該怎么做賬? 能寫下分錄嗎?

玲老師 解答

2019-11-17 16:02

費用支出;沒有發票后面也不會有發票:借管理費用等貸其他應付款 
抵賬:
借 應收賬款貸主營業務收入 應交稅費 
借其他應付款等貸應收賬款

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相關問題討論
您好,如果是管理環節的計入到管理費用就行
2022-01-14 20:27:36
這個是要按勞務費支出做賬的。您說的節稅是站在顧問的角度上說的嗎?還是?
2019-09-29 09:24:34
信息技術服務費屬于營改増范圍內的現代服務業,為增值稅稅率,計入管理費用科目。其會計分錄如下:借:管理費用-技術管理費;貸:銀行存款/現金。
2021-05-07 10:17:33
發生的什么具體項目的費用?您就可以直接寫支付具體的費用項目,不用管是否歸還墊款。
2018-05-04 14:47:31
按月發生實際業務做賬 季度申報增值稅及所得稅
2019-04-24 15:37:22
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