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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-03-30 21:16

按目前了解的營改增規(guī)定是可以的

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相關問題討論
按目前了解的營改增規(guī)定是可以的
2016-03-30 21:16:05
你好!如果你是一般納稅人,是分2年抵扣的。
2018-07-19 09:55:01
您好!這樣的可以作為固定資產一次抵扣
2017-06-05 11:05:06
一般四六兩年內抵扣
2017-06-05 11:08:47
確認了財辦會[2016]27號的征求意見稿的處理辦法,核算內容里增加了36號文中固定資產、在建工程進項稅額分兩年(13個月)抵扣的處理。 例如,公司購入不動產或購進物資用于在建工程,取得發(fā)票并經(jīng)稅務認證,會計處理為 借:固定資產/在建工程 (發(fā)票注明的不含稅價)   應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(按發(fā)票注明稅款的60%入賬)       ——待抵扣進項稅額 (按發(fā)票注明稅款的40%入賬)   貸:銀行存款/應付票據(jù)/應付賬款 購入物資改變用途,用在建工程(自建)情況。通常這種物資材料在分批購入,取得發(fā)票并經(jīng)稅務認證,會計處理為: 借:在途材料/材料采購等 (發(fā)票注明的不含稅價)   應交稅費——應交增值稅(進項稅額) (按發(fā)票注明稅款的100%入賬)   貸:銀行存款/應付票據(jù)/應付賬款 在轉變用途的當期,會計分錄: 借:應交稅費——待抵扣進項稅額 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬)   貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬) 從改變用途的當月算起,第13個月時,從“待抵扣進項稅額”轉入 “進項稅額”,進入當期實際可以抵扣進項稅額。 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)   貸:應交稅費——待抵扣進項稅額 (36號文規(guī)定:購進時已全額抵扣進項稅額的貨物和服務,轉用于不動產在建工程的,其已抵扣進項稅額的40%部分,應于轉用的當期從進項稅額中扣減,計入待抵扣進項稅額,并于轉用的當月起第13個月從銷項稅額中抵扣。)
2017-03-27 17:31:14
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