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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2019-11-16 15:43

1、免抵退稅出口企業增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100%
2、免抵退稅出口企業增值稅稅負率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應稅貨物及勞務銷售額(不包括免稅貨物及勞務銷售額)+免抵退銷售額]}×100%
注意:以上公式中的進項稅額均為:進項稅額-進項稅額轉出+出口貨物進項轉出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報表上的留抵數-下期(下年度)申報表當月免抵退貨物應退稅額。

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2019-11-16 15:43:04
城建稅的計稅基礎簡單地說就是當月應交增值稅。
2019-05-16 14:30:20
同學你好 你有對應的進項就可以
2022-01-17 09:15:27
你好 是的 是這樣來看的
2020-04-17 16:08:59
你好,先申報增值稅,再申報免抵退(因為免抵退計算要用到增值稅留抵數額)
2018-09-07 16:35:59
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