
請問,公司收到別的公司勞務費,公司沒給開發票,應該怎么記賬?我寫的預收賬款,但是主管說不對,我不知道怎么辦了
答: 你好說一下具體的業務內容 你是什么企業
請問,我們本月開勞務費發票1000元,但對方打款1100,,1000元是對的,那么多的100元怎么處理?可以暫時掛預收賬款,下月再收勞務費時補齊嗎?
答: 您好 可以暫時掛預收賬款,下月再收勞務費時補齊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司是勞務公司,前1月2月收到款500萬一直也沒開票,第3月又收到款450萬,我3月開發票48萬,我之前沒開票的時候收到款做的預收賬款,開票做的應收賬款,3月我需要轉一下吧?分錄怎么做?
答: 你好,需要對沖才可以,借預收賬款,借應收賬款負數,

