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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-11-15 14:37

1.不做分錄,實際抵減時候做分錄,2,月底結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)    貸:應交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

N~ever. 追問

2019-11-15 14:49

為什么貸銀行存款呢,跟銀行存款有關系嗎?還有是入到營業(yè)外收入的哪個二級科目呢?

maize老師 解答

2019-11-15 14:53

你只有實際抵減才做,沒有交稅,那直接做貸其他收益和營業(yè)外收入就可以,這個做其他中

N~ever. 追問

2019-11-15 15:04

老師,平時交增值稅稅我入的是已交稅金。是否需要改賬呢?不用的話是不是把上面分錄的未交增值稅改成已交稅金就行?

maize老師 解答

2019-11-15 15:05

需要改,需要按上面這個做,這個是財政局發(fā)布分錄,按財政局這個做分錄

N~ever. 追問

2019-11-15 15:10

那我6月之前的都結賬了,18年也是做的已交稅金。要全部改嗎?還是可以再7月改呢?能否在7月做一筆科目更正,把已交稅金轉到未交增值稅呢?

maize老師 解答

2019-11-15 15:11

改今年就可以,之前不管吧

N~ever. 追問

2019-11-15 15:41

老師:月末結轉未交增值稅的金額就是下個月實際遞減的金額是嗎?

maize老師 解答

2019-11-15 15:44

是的,這個轉出未交增值稅是按你賬上進項稅額 和銷項稅額結轉出來哈

N~ever. 追問

2019-11-15 15:54

老師:那繳納稅款的時候未交增值稅的金額就不是實繳的金額咯。是遞減前的金額,然后貸方是銀行存款(實繳金額)和營業(yè)外收入(遞減金額)是這樣嗎?

maize老師 解答

2019-11-15 15:55

那繳納稅款的時候未交增值稅的金額就不是實繳的金額咯。是遞減前的金額 是的,

N~ever. 追問

2019-11-15 16:04

謝謝老師的細心解答。我還想問一下就是之前的老會計教我繳納增值稅時入已交稅金,現(xiàn)在是不是不能這樣做?那一般納稅人的賬務處理具體怎樣的呢?取得銷項,進項,抵扣,交稅的時候!

maize老師 解答

2019-11-15 16:11

借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額,借庫存商品 進項稅額 貸應付賬款, 抵扣時候假設銷項稅額大于進項稅額,借銷項稅額 貸進項稅額 轉出未交增值稅,借轉出未交增值稅 貸未交增值稅 交稅做借未交增值稅 貸銀行

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1.不做分錄,實際抵減時候做分錄,2,月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-11-15 14:37:11
提成也是工資的一部分,跟計提工資一樣的
2019-12-12 16:50:18
你的意思是國家給你的補助是嗎
2019-08-30 11:31:21
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-01-09 11:39:20
借:管理費用-辦公費貸:銀行存款
2017-09-27 11:09:29
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