
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)該收款走賬的形式余額是負(fù)數(shù),有沒(méi)有問(wèn)題的?
答: 你好,需要把其他應(yīng)收款余額負(fù)數(shù)計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款欄次才是的
我的應(yīng)收賬款的科目余額是負(fù)數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表顯示不出來(lái)我的應(yīng)收賬款的科目余額是負(fù)數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表顯示不出來(lái)需要怎么更改公式呢需要怎么更改公式呢
答: 更改不了,要不你要用預(yù)收科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)收賬款的年初數(shù)的計(jì)算公式是什么?年初數(shù)=應(yīng)收賬款借方期初余額+預(yù)收賬款借方起初余額-壞賬準(zhǔn)備借方起初余額嗎?
答: 年初數(shù)=應(yīng)收賬款借方期初余額+預(yù)收賬款借方期初余額-壞賬準(zhǔn)備貸方期初余額
老師,您好。應(yīng)收賬款期末余額為負(fù)數(shù),我能否把負(fù)數(shù)余額直接調(diào)成預(yù)收賬款?
負(fù)債表中,應(yīng)付和預(yù)收是負(fù)數(shù),分別放到預(yù)付賬款和應(yīng)收賬款里面。能不能不放,以 負(fù)數(shù)形式在報(bào)表上顯示?
非財(cái)政撥款結(jié)余為負(fù)數(shù),借入單位款項(xiàng)列支了 而借款未記收入 導(dǎo)致形成負(fù)數(shù) 怎么辦

