
本月銷項票大于進項票,要交增值稅的分錄怎么寫?
答: 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
本月進項稅1w,銷項稅8000,因稅負比沒有達到,老板說這個月交3000的增值稅,勾選進項票就勾選5000,交3000增值稅。分錄怎么做呢?
答: 你好;? ?你們增值稅稅負率是好多 ;? 你這個是要結轉增值稅是嗎?? ? 借進項稅 5000;貸 銷項稅8000 貸 應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅 3000 ;借?應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅 3000 ;貸應交稅費-未交增值稅 3000 ;去繳納即可
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,我想問下,我公司有購進設備和銷售設備,分別都有銷項票和進項票,這個分錄怎么做呢
答: 你好,你單位主營的業務就是購銷設備嗎?
#提問#1000萬的工程,上開了500萬的銷項票,這個月進了200萬勞務的進項票,分錄怎么做啊,還有這個勞務票和銷項票的開票時間有先后順序號規定嗎?推薦一下分包類課程,謝謝!
老師您好 我想問下開票相關事宜,當月我們進了一批貨對方沒票了要下月再開進項票,那我們當月開該商品的銷項票是可以的吧?那對應的分錄該怎么做呢?


鄒老師 解答
2016-03-30 10:18
鄒老師 解答
2016-03-30 12:55