
老師前幾個月購金額軟件沒開發票,那時公司還在籌建期,分錄借_預付賬款^_^貸庫存現金現在收到發票了怎么做分錄做管理費用還是無形資產
答: 您好!你這個金額有多大呢
1、預付款時,借:預付賬款 貸:銀行存款 ,2、發票回來;借:管理費用-服務費 貸:預付賬款,3、申請成功,借:無形資產 借:管理費用-服務費(負數) 4、分攤時:借:管理費用-服務費 貸:無形資產,是這樣嗎?另:如果費用不大 ,2000-3000之間,可以一次性計入管理費用-服務費嗎?
答: 你好,攤銷時 借;管理費用等科目 貸;累計攤銷 金額不大,可以一次性計入費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們一次性購買了桶裝水750元的水票,那么入賬的時候借預付賬款,貸庫存現金,然后月底根據實際本月送水情況,借管理費用,貸預付賬款。這樣可以嗎?
答: 你好,沒問題的,分錄很正確。
老師,這種單據是否這樣做賬:借:應付賬款-中石化(沒有設置預付賬款)2000 貸:庫存現金 2000以后拿到消費的加油票時,再沖減應付賬款:借:管理費用-加油費 貸:應付賬款-中石化請問這樣處理對嗎?
酒店管理系統軟件購進時的會計分錄:借:無形資產 貸:庫存現金使用時的會計分錄:借:管理費用——無形資產攤銷 貸:累計折舊是這樣記嗎?像這類軟件一般攤銷多少年?
之前網站建設,做的預付賬款,每月攤銷借:管理費用-辦公費 貸 預付賬款,這樣攤銷的,但是現在要把網站這塊按無形資產攤銷,我怎么調整


慕雨年華& 追問
2019-11-14 13:50
慕雨年華& 追問
2019-11-14 13:51
宋生老師 解答
2019-11-14 13:51
慕雨年華& 追問
2019-11-14 14:00
宋生老師 解答
2019-11-14 14:01