老師,請問,我的工資表十月應付工資60520.4元,所得稅57.38元,實發工資是60252.85,請問我計提工資怎么計提?分錄怎么做?
凈土
于2019-11-14 11:21 發布 ??566次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-11-14 11:22
你好,個人所得稅不用計提,計提時借管理費用等60520.4 貸應付職工薪酬-工資60520.4
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借XX費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸應繳稅費個稅 銀行存款
2016-06-24 17:41:11

你好,個人所得稅不用計提,計提時借管理費用等60520.4 貸應付職工薪酬-工資60520.4
2019-11-14 11:22:34

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-04-28 10:56:43

您好:
支付社保
借:其他應付款-社保
貸:銀行存款
支付公積金
借:其他應付款-公積金
貸:銀行存款
計提工資
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬-工資
計提社保:
借:管理費用-社保
應付職工薪酬-社保
貸:其他應付款-社保
計提公積金:
借:管理費用-公積金
應付職工薪酬-公積金
貸:其他應付款-社保
計提個稅:
借:應付職工薪酬-工資
貸:應交稅費-應交個人所得稅
發放工資
借:應交職工薪酬
貸:銀行存款
2017-10-16 15:21:02

借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
借;應付職工薪酬 貸;銀行存款 應交稅費——個人所得稅
2016-12-14 11:52:34
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凈土 追問
2019-11-14 11:26
徐阿富老師 解答
2019-11-14 11:28