
您好,我想咨詢下,8月份申報了即征即退收入增值稅,9月份進行了部分紅沖,但是申報的時候紅沖數(shù)字沒有填入即征即退,而是填了一般項目,10月份又重新開具了紅沖的金額,仍屬于即征即退,我是繼續(xù)填寫一般項目抵減9月份紅沖的數(shù)字進行申報,還是要把9月份的申報表改過來?如果不改的話,影響8月份的即征即退增值稅嗎?
答: 你紅沖對應(yīng)的是一般項目收入還是即征即退收入?
小規(guī)模納稅人還沒有申領(lǐng)增值稅票,收入開具收據(jù),填報增值稅申報表可以填開具收據(jù)的數(shù)額嗎
答: 可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師六月申報了些未開具發(fā)票收入,8月申報7月增值稅申報表是在未開具發(fā)票那列填負數(shù)嗎
答: 你好,是的,開了發(fā)票的,那么就在未開具發(fā)票那列填負數(shù)

