
我是公司采購人員,向乙公司采購一批塑鋼窗門并安裝完。我公司在乙生產門窗前一次性付款給乙公司三萬元,安裝完后乙公司給我單位返回機打免稅三萬元發票,發票是真的。我公司財務要求是合同和發票同時入賬,但是現在乙方就是遲遲不蓋章,返回合同。我想問問,對于我單位來說發票后面不附合同的話,稅務和法律方面有問題嗎?
答: 發票后面不需要附合同的,合同留作備查就行了
財務做賬一般是什么時候入賬?依據什么來入賬?比如說收到之前預付款發票,它是直接立馬入賬,還是等到月底才統一入賬?要如何登記管理才不會漏記呢?
答: 您好,財務可以隨時入賬哈,有業務發生,最好能夠當日的業務當日入賬,銀行業務的依據付款單據和付款申請單做賬,收到預付款發票可以立刻做進去,或者把收到的待入賬的票據統一放到一起,有空了再一起做賬,銀行業務的月底做完帳可以跟銀行流水核對,查漏補缺,不涉及銀行的看看收集單據的文件袋里都做完沒有,希望能幫到您。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
單位購買了一臺設備430萬 當月支付230萬 對方單位收到首付款 并開出發票 但是財務一直不給單位 后期的款項是分兩年付的 每月支付一部分 對方單位要等單位款項付完后才給發票 現在開的票 兩年以后入賬可以嗎
答: 有點跨期太長了,不合適
本單位已付款入賬的發票,現發現對方單位已將其作廢。聯系對方單位已開具新發票給本單位,因涉及一年的業務均存在發票作廢問題,對于已新開的發票。本單位應如何處理?且金額上百萬,如何處理避免財務風險?
本單位已付款入賬的發票,現發現對方單位已將其作廢。聯系對方單位已開具新發票給本單位,因涉及一年的業務均存在發票作廢問題,對于已新開的發票。本單位應如何處理?且金額上百萬,如何處理避免財務風險?
老師,財務軟件已經把原材料入庫,財務軟件里面自動顯示應付賬款多少錢,那付款的時候,應該沖減應付賬款,回來發票呢?是不是借:應付賬款,應交稅金――進項稅,貸:銀行存款

