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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-13 20:22

購買借管理費用貸,銀行存款
全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數。

綠草 追問

2019-11-13 20:25

用微信支付的

郭老師 解答

2019-11-13 20:26

單位的微信還是個人的。

綠草 追問

2019-11-13 20:26

個人的

郭老師 解答

2019-11-13 20:27

借管理費用貸其他應付款。

綠草 追問

2019-11-13 20:27

做兩筆分錄

郭老師 解答

2019-11-13 20:29

需要抵扣才做第二個,不抵扣做第一個就行。

綠草 追問

2019-11-13 20:31

開票是增值稅電子普票

郭老師 解答

2019-11-13 20:32

你好,可以全額抵扣的,

綠草 追問

2019-11-13 21:33

老師,請問一下個人用微信墊付的金稅盤錢,之后法人又轉給了個人,還需做分錄嗎?

郭老師 解答

2019-11-13 21:35

現金還給法人的話可以不用做的
你要轉賬就得做,二級科目不一樣的

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相關問題討論
購買 借:管理費用 貸:銀行存款 抵稅 借:應交稅費-加計抵減 貸:其他收益 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-加計抵減
2020-08-04 22:19:27
您好 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
2019-11-26 13:32:15
借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款
2019-03-04 16:11:32
1、一般納稅人 1)購入專用設備時, 借:固定資產(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 2)抵減增值稅應納稅額時, 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 貸:遞延收益 3)計提折舊時, 借:管理費用 貸:累計折舊 同時, 借:遞延收益 貸:管理費用 4)支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2018-10-19 13:58:06
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-01-06 14:27:52
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