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送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-11-13 13:02

是的,采用差額計稅的話用3%的征收率

LisaH-Sabulin 追問

2019-11-13 13:10

我們公司是按6%征收的哦。就是還是需要重新針對單獨這筆按3%調整?那最后那個應交稅費怎么計算?例如本月應交增值額100,是按6%計算的,稅費是6。然后因為一筆3%的專票金額100,稅費是3.最后本成應交稅費是6+3?

糖果老師 解答

2019-11-13 13:15

不用針對這個3%單獨調整,3%的專票可以正常抵扣

LisaH-Sabulin 追問

2019-11-13 13:16

但是之前已經按6計提了哦~

糖果老師 解答

2019-11-13 13:52

原來你是問這個,是的,,需要調整的

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相關問題討論
是的,采用差額計稅的話用3%的征收率
2019-11-13 13:02:16
你好 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
2019-07-15 11:02:15
您好,月末做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
你好,結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 借 應交稅費——未交增值稅 貸銀行存款
2020-03-16 15:08:14
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