我們公司是下發制企業,本來員工的社保費是是員工和公司共同承擔的,但是突然改成員工全額承擔了,但是我們都是發上個月的工資扣當月的社保費,于是月底發工資的時候我發工資的時候只扣了個稅,社保費作為補貼做到工資的發放表里了,但是是當月的社保費,所以沒有改上月計提的工資,在本月計提的時候加上了公司幫個人承擔的這部分費用作為一種補貼計提了但是現在發完工資的差額正好是這個作為這個補貼,請問怎么調整?
A侯鳥
于2019-11-12 18:21 發布 ??846次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-11-12 18:23
你好!著錢你們到底發沒發?
相關問題討論

發放工資還有個貸其他應收款――個人社保 其余的都對的
2018-11-24 13:10:34

計提工資,按應發工資計提處理;計提社保費,只計提公司承擔的社保費用。
2019-07-26 14:24:40

你好
個人部分是發工資時扣 我發你完整分錄??
你好同學:
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
2021-10-29 09:11:05

你好,你的分錄完全正確。
2019-06-18 16:13:30

社保單位部分要先計提后繳納,借:管理費用 貸:應付職工薪酬。繳納借:應付職工薪酬 其他應付款 貸:銀行。如果是先繳納后收回個人部分,可以用其他應收款科目核算。
2019-06-18 15:19:17
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
A侯鳥 追問
2019-11-12 18:42
QQ老師 解答
2019-11-13 08:56