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15班龔菲
于2019-11-12 14:32 發布 ??943次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-11-12 14:41
這個就是你3月5、6號憑證購買進來的原材料,你沒有銷售出去,就會有余額
15班龔菲 追問
2019-11-12 14:43
我是實際支出了款,材料也用了的,我該怎么錄入呢
辜老師 解答
2019-11-12 14:56
材料你是銷售出去了,還是怎么了
2019-11-12 14:58
購買材料回來加工之后銷售出去
2019-11-12 15:38
那你要把材料成本,也結轉到銷售成本的
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老師,幫我看看分錄對嗎?都是實際已經支付的款怎么會有存貨呢
答: 這個就是你3月5、6號憑證購買進來的原材料,你沒有銷售出去,就會有余額
收票3500、實際支付3200、剩余100以后不用支付、賬怎么做啊?分錄
答: 借庫存商品 3 5 0 0 帶銀行存款應付帳款營業外收入。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司之前 買的投影儀2000多,沒有提折舊,然后覺得這個不好,折價賣了900,新買的本來是7680,舊的折了900,實際支付6780元,這個分錄要怎么做
答: 之前做了固定資產還是直接做的費用
工傷保險賠款比實際支付的多,怎么做分錄啊
討論
,老師,我要支付別人1000的運費,但他在我這里裝了650的碎石,我實際只支付了350的運費,怎么做分錄啊
企業計提下月要扣的城建,交付,印花,怎么做分錄?下月實際支付時怎么做分錄
一次性年終獎實際支付給員工134698.7元,還未扣個稅,應該扣多少稅呢?如何做分錄呢?
應付金額和實際支付金額不符怎么做分錄
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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15班龔菲 追問
2019-11-12 14:43
辜老師 解答
2019-11-12 14:56
15班龔菲 追問
2019-11-12 14:58
辜老師 解答
2019-11-12 15:38