
老師你好,有幾張不能抵稅的發票我認證了,那我這個月申報稅額的時候該怎么辦,直接在申報表上進項稅額轉出,還是在錄入進項稅額的時候不錄入這個稅額就行了?
答: 你好 你認證了就做轉出 賬上做借成本或者費用 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 填寫附表2 對應的欄次 轉出就行
進項發票紅字,進項稅額填寫在增值稅稅納稅申報表進項稅額轉出一欄嗎?
答: 是的,附表二第20行“紅字專用發票信息表注明的進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
認證抵扣了,而且當月報稅少交了544元稅,下個月申報表也需要做進項稅額轉出544;認證了不能抵扣的發票都要做進項稅額轉出,申報也要做進項稅額轉出嗎?
答: 申報表需要在附表二進行進項稅轉出。
上個月銷售方開給我們的發票,我們已經認證了,這個月他們又給作廢了,請問:我們下個月申報的時候,是做進項稅額轉出嗎?具體填在申報表的哪個欄目里呀?
增值稅納稅申報表中申報抵扣進項稅額下面的進項稅額轉出項目下的 紅字專用發票信息表注明的進項稅額,是什么意思,為什么要做進項稅轉出
老師我想問下,賬上進項稅額轉出金額為28196.19元,申報表進項稅額轉出金額為28195.95元,如何把賬上進項稅額轉出金額調整為申報表進項稅額轉出金額。

