老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

年度所得稅報的時候應補稅額為-60.30,如何將其變成0,需要變更那一項
答: 你好 負數是多交稅了 本期應交額多就可以了
19年12月去稅務大廳更正申報18年所得稅年報,更正后彌補以前年度虧損金額變小了,但不需要補交稅款。19年1-3季度的所得稅季報需要做相應更正嗎?因為更正18年所得稅年報了,彌補以前年度虧損金額不一樣了
答: 你好,你多彌補了 匯算清繳調整就可以 第一季度的應該是不允許修改了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,以前年度所得稅費用變更科目為遞延所得稅資產 ,怎么入賬啊?
答: 你好; 你具體業務是什么;才好判斷科目的 ; 你什么準則??
老師,補交以前度的增值稅 附加稅 企業所得稅 增值稅變更的以前年度第四季度的增值稅主表 所得稅變更匯算清繳的企業所得稅主表 還用修改年度財務報表和第四季度財務報表嗎
在申報企業所得稅(年報)時,2017年有變更股東,但是2017年年度企業所得稅時已經更改過了,并且已申報成功了,但是我剛剛申報2018年度企業所得稅時,股東又是變更前的,這怎么處理啊?

