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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-12 09:35

企業接受應稅服務時,按規定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,按實際支付或應付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營業務成本”等科目,按實際支付或應付的金額,貸記“銀行存款”、“應付賬款”等科目。

對于期末一次性進行賬務處理的企業,期末,按規定當期允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,貸記“主營業務成本”等科目

例:某A公司一般納稅人,提供客運場站服務,2016年5月取得含稅收入106萬元,當月支付承運方運費21.2萬元,取得增值稅發票。

1.A公司提供應稅服務

借:應收賬款 1060000

  貸:主營業務收入 1000000

    應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 60000

2.A公司支付承運方運費

借:主營業務成本 200000

  應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額) 12000

  貸:應付賬款 212000

佛系女 追問

2019-11-12 10:32

能通俗一點嗎

樸老師 解答

2019-11-12 10:39

這個就是給你舉例子,你看下下面的例子

樸老師 解答

2019-11-12 10:40

差額征稅就是用你的收入減去你收到的成本票金額(你付出去的)的差額來計算稅的,稅率是五個點的

佛系女 追問

2019-11-12 12:25

那所有一般納稅人都可以叫差額征稅,是嗎

樸老師 解答

2019-11-12 12:28

不是,這個旅游業和勞務公司可以,其他的可以稅局申請

佛系女 追問

2019-11-12 12:35

那小規模的旅游業和勞務公司能差額征稅嗎,稅率是多少

樸老師 解答

2019-11-12 12:37

稅率都是五個點的哦,滿意請給五星好評,謝謝

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企業接受應稅服務時,按規定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,按實際支付或應付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營業務成本”等科目,按實際支付或應付的金額,貸記“銀行存款”、“應付賬款”等科目。 對于期末一次性進行賬務處理的企業,期末,按規定當期允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,貸記“主營業務成本”等科目 例:某A公司一般納稅人,提供客運場站服務,2016年5月取得含稅收入106萬元,當月支付承運方運費21.2萬元,取得增值稅發票。 1.A公司提供應稅服務 借:應收賬款 1060000   貸:主營業務收入 1000000     應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 60000 2.A公司支付承運方運費 借:主營業務成本 200000   應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額) 12000   貸:應付賬款 212000
2019-11-12 09:35:50
可以按照《財政部國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)的有關規定,以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照一般計稅方法計算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。
2022-01-21 22:45:37
實行差額征稅,同學。
2019-05-19 14:46:25
勞務公司可以適用簡易計稅征收率5%的
2019-12-02 16:13:21
您好!您要有具體的問題才能給予答復。
2017-06-15 18:20:53
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