
出口退稅預審時顯示匯總表中應調整免抵稅額與核銷流程計算的應調整免抵退稅額不一致是什么問題
答: 1、增值稅申報表主表第7欄是根據當月實際銷售額填列的,出口退稅主表是根據有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的,這兩者是有差異的,這個差異也是稅務局允許的,2、如果你公司不存在第一項存在的問題,是不是存在免抵退稅額抵減額
出口退稅里面計算出免抵退稅,-退稅=免抵額。這個免抵額還要交稅嗎?
答: 你好,免抵額還要交附加稅的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我出口退稅預審的時候出現:“該企業的其他免抵退稅申報流程未審核完成,本次申報不能受理”這是怎么回事呢
答: 你好,要審核完畢后才能申報受理的。

