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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-09 17:55

您好
請問上月的留抵稅額有沒有寫分錄

追問

2019-11-09 17:59

沒有

追問

2019-11-09 18:00

就是購入時只做應交稅費應交增值稅的分錄

追問

2019-11-09 18:00

因為上月沒有銷項

bamboo老師 解答

2019-11-09 19:19

這個月那需要繳納增值稅么

追問

2019-11-09 19:23

如果不算留抵的話是要交的,因為本月銷項大于本月進項,但是上月留抵很多。就不用交稅了。上月留抵都還有大量剩余

bamboo老師 解答

2019-11-09 19:25

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

追問

2019-11-09 19:43

比如這月銷項是11838.05,這月進項是509,上月留抵5萬,要怎么做分錄?我不知那個轉出應該填哪個值?麻煩老師了

bamboo老師 解答

2019-11-09 19:45

上期的進項稅額留抵 月末您沒有寫分錄 對吧

追問

2019-11-09 19:45

是的

bamboo老師 解答

2019-11-09 20:21

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 11838.05
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 50509-11838.05=38670.95
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 50000+509=50509
借:應交稅費-未交增值稅 38670.95
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 38670.95

追問

2019-11-09 20:31

謝謝老師,辛苦老師了

bamboo老師 解答

2019-11-09 20:36

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
你好;? ?你是不是有漲幅的噸位 ? 你要補 入庫才行的;不然你庫存會負數的??
2023-01-30 17:43:35
留底就可以的 借轉出未交增值稅, 銷項 貸進項 都是三級科目
2019-11-13 18:09:21
只需要將進項和銷項分別結轉到轉出未交增值稅就可以
2019-07-29 00:29:07
你好,增值稅一樣做法,附加稅不用計提。
2018-08-28 15:51:01
建議進項少認證點發票就可以了,實在沒有辦法進大于銷項也可以,代表下年留抵扣的稅額
2015-12-29 16:51:58
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