前兩年的進項發票還沒認證抵扣,可是現在基本都沒 問
您好,可以留底退稅,也可以放在上面,到時抵稅 答
老師 我們公司要減資 涉及到哪些方面需要注意的 問
您好,意思是前面都是實繳了,是吧 答
22年的房租,付款的時候記的借 :其他應付款 貸 銀 問
是通過以前年度損益調整的 答
求出口退稅,退增值稅分錄? 問
收到退稅款時 借:銀行存款(實際收到的退稅款金額) 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(實際退稅金額) 答
剛成立的公司,把公司填報成小規模納稅人,現在想改 問
你好,企業登錄電子稅務局后,依次點擊【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【資格信息報告】-【增值稅一般納稅人登記】模塊 答

個稅申報,2月工資864,3月工資為3176,4月工資為5373.02,5月工資為4166.67,5月報勞務稅,金額為673.33,6月工資為11582.21,7月工資為4016,8月工資為5897.92,9月工資為9730.7,當10月申報個人工資薪金累計應納稅所得稅為多少?
答: 您好,您這8個月的工資薪金合計金額是44806.52,費用扣除是5000*8=40000,那就是4806.52*3%=144,20
本月申報上月的工資個稅,是不是四月工資五月初發放,那我在六月申報個稅是報四月的應納稅所得額吧,賬務上面應該怎樣處理呢?
答: 你好,本月是申報4月份所屬期的工資,6月份是申報5月份的工資的,而不是申報4月份的工資 根據申報數據做計提分錄 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 然后根據發放情況做發放分錄 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,6月份報個稅的時候,其中一個員工的工資扣除所有項目后的應納稅所得額26000元,稅率3%,個稅780。1、7月工資最終應納稅所得53000,按這個月的個稅是53000*10%-2520=2780,2、但是在申報個稅的時候,累計應納稅所得額是26000+53000=79000*10%-25=205380,這個月申報的個稅,是以累計應納稅額嗎?上個月申報的不是已按3%申報個稅了嗎?這個月又 要加上?稅率均按10%?是這樣嗎?這部分內容還不清楚,老師請講解一下吧,謝謝
答: 你好同學 當月個稅是按照累計應納稅所得額*稅率-速算扣除數-前幾個月已扣個人所得稅


追問
2019-11-09 17:05
文老師 解答
2019-11-09 17:27