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上月 借:管理費用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應算應收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費用,需本月沖回,怎么做分錄)
你好,老師 我想問下發生了8.2管理費用,銀行支付的,做賬時將分錄寫成了借:銀行存款8.2,貸:管理費用 8.2 現在要調整,該怎么做分錄?
老師你好,收到了物業4月也就是上個月的電費,怎么做分錄呢?賬才從代賬那邊拿回來,沒有計提過以前,直接借管理費用,貸銀行存款可以嗎?
老師,疫情期間收到2月份退費怎么做分錄付的時候是,借:管理費用 貸:銀行存款退的時候是.借:銀行存款 貸:管理費用這樣做對么?


我看不到未來。 追問
2019-11-08 14:20
meizi老師 解答
2019-11-08 14:20