
上月的發票已抵扣做賬是借:制造費用 應交稅金-進項抵扣 貸:其他應付款 進項已抵扣。現在要紅沖做賬,請問怎么做
答: 借其他應付款貸制造費用,進項轉出
老師好,公司預付電費都是用現金支付,老板用個人卡用網銀預付電費,電業局說用網銀付款不給收據,老師問下這種情況怎么做分錄?網銀付現金用什么做憑證?這樣做對嗎?(個人卡網銀支付 借應付賬款—電業 貸 其他應付款 收到發票 借 制造費用 應交稅費進項稅 貸 應付賬款—電業)
答: 你好 是的 同學的分錄是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師我的前任去年9月掛賬其他應付款車配件,到10月付款時直接走制造費用,現在怎么調整其他應付款為0
答: 之前的分錄是怎么做的?

