不是一直在交涉嗎?交涉時沒有超期吧。 問
您好,這的話,交涉期間是沒有超期的 答
你好 老師 我想問下 公司內帳 比如有一筆收入是5 問
你好同學,如果是內賬做這么做的是對的 答
請問老師,我們子公司有三四家,母公司對外投資超過5 問
你好,合并報表你達到控制以上就可以了。控制以上就必須要做合并報表 答
你好老師,領用的材料成本無法確定成本的時候怎么 問
您好,領用材料無法確定成本是因為數量無法確定,還是因為單份無法確定? 完工入庫產品的成本要根據其材料成本、人工成本和分配的輔助成本進行確定,所以做賬的時候,這些賬目要細分,才能做得出來。 答
老師,我社保單位部分少計提1.78,那匯算社保基數和 問
匯算社保基數和實付寫一樣的數字,可以 答

老師,企業內賬原先需要計提的,都不需要計提,等繳納費用時直接做分錄嗎?
答: 您好,學員,對的,內賬可以不用計提,實際發生時記賬即可。
去年12月業務,當月開票當月收款,會計給掛了帳,新年度如何怎么調整,去年沒有的費用多做了,今年又如何調整呢?單位繳納的五險一金需要計提嗎?計提的話如何做分錄
答: 您好,那當月掛賬了,可以在今年做收款,也就相當于是未達賬項, 去年沒有的費用多做了,那那您應該在匯算清繳的時候納稅調整 單位繳納的五險一金需要計提,借管理費用等--社保或公積金貸應付職工薪酬--社保或公積金,實際繳納的時候,借應付職工薪酬--社保或公積金其他應收款或其他應付款--個人社保或個人公積金貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好,現在三費都是直接繳納,做分錄還需要計提嗎?
答: 您好 三費直接繳納,做分錄還需要計提

