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送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-11-07 13:56

您好,按實際抵減的金額,借應交稅費未交增值稅,貸其他收益。

深情的柚子 追問

2019-11-07 14:03

這個分錄是這個月做,還是下個月做,還有沒有抵扣的加計進項稅怎么處理

深情的柚子 追問

2019-11-07 14:04

填申報表的時候加計進項稅都填上嗎

糖果老師 解答

2019-11-07 14:15

這個分錄是交稅的時候做。沒有抵減的月份不用做這個分錄。

糖果老師 解答

2019-11-07 14:16

是的,相關數據都填上,主表會自動計算應納稅額

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相關問題討論
一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-03-29 13:11:08
當期進項稅抵扣,和上月留底減少當期銷項稅的分錄如下 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2019-09-16 10:02:48
你好,需要做一筆沖銷分錄 借;應交稅費(銷項稅額) 貸;應交稅費(進項稅額) 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
2019-01-04 10:36:22
你好!看看這里的鏈接對你有幫助 http://baike.m.sogou.com/baike/fullLemma.jsp?max=&lid=362603&fromTitle=增值稅
2016-09-08 17:50:52
借應交稅費應交增值稅銷項10 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅5 應交稅費應交增值稅進項5
2020-04-11 21:08:27
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