
我賬上5月營收加銷項稅總共2.133.499.71 開票2257095.76 開票的一部分就是稅局要求我補開之前的發(fā)票1453724.63 我現(xiàn)在申報表怎么填寫啊
答: 按平時那樣正常申報,補開之前的發(fā)票,這部分以前按未開票收入繳納增值稅了,現(xiàn)在未開票收入填負(fù)數(shù),開票收入填正數(shù)
發(fā)票平臺點了確認(rèn)簽字,也輸入了密碼,但依然可以點確認(rèn)簽字,就是不顯示確認(rèn)簽字,申報表里不帶入銷項稅為什么
答: 您好,發(fā)票平臺式認(rèn)證進(jìn)項稅額的,您的進(jìn)項稅額導(dǎo)入附表二了嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個月開了300萬銷項發(fā)票,怎么算 交多少稅,不會看申報表
答: 不交,你們進(jìn)項大于銷項是不是
我公司上個月漏報了兩張銷項發(fā)票,我想本月補報,在申報表里如何體現(xiàn)啊? 上個月也有進(jìn)項可以抵扣的,就是漏報了這兩張銷項票
老師:請教您一個問題,由于稅率調(diào)整當(dāng)期發(fā)票沖紅后銷項稅額是負(fù)數(shù),收入金額是正數(shù),那下個征期申報表怎么填寫?可以正常申報嗎?
簡易計稅 分包發(fā)票 計稅時可以扣除(差額繳稅) 申報表需要填寫附表三(扣除項目表) 那如果是一般計稅呢 是不是有分包費 也不可以這么做 只能正常按銷項-進(jìn)項 計稅申報??謝謝

