老師 我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1% 還是3% 問(wèn)
我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問(wèn)
借銀行存款 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答
一般納稅人采購(gòu)固定資產(chǎn)是開(kāi)13%的專(zhuān)票,還是1%的普 問(wèn)
一般納稅人采購(gòu)固定資產(chǎn)是開(kāi)13%的專(zhuān)票 答
老師,我們是建筑公司,租賃的工程機(jī)械不包含柴油費(fèi), 問(wèn)
那個(gè)是可以做賬的,沒(méi)問(wèn)題的,有租賃合同就行 答
如果賬上有一筆應(yīng)付款100 做營(yíng)業(yè)外收入 要繳納 問(wèn)
您好,不用,這個(gè)交企業(yè)所得稅 答

請(qǐng)問(wèn)單位預(yù)發(fā)了員工一年工資借記其他應(yīng)付款,貸記銀行存款,實(shí)際發(fā)放時(shí)該怎么處理賬目?
答: 實(shí)際發(fā)放,借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)付款
你好,老師,老板有一個(gè)公司,以前沒(méi)什么業(yè)務(wù),我看了20年末的報(bào)表,銀行存款賬金額比實(shí)際多了有5萬(wàn)左右,其他應(yīng)付款也有12萬(wàn)左右,這個(gè)怎么調(diào)平衡呢
答: 您好!這個(gè)屬于差錯(cuò)更正,要查明原因后再來(lái)更正哦
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師公司給員工報(bào)銷(xiāo)的汽車(chē)加的油是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,對(duì)吧?
答: 你好, 公司給員工報(bào)銷(xiāo)的汽車(chē)加的油 借管理費(fèi)用 貸 銀行存款

