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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-07 09:23

直接填寫在免稅那里就可以了

蓉兒 追問

2019-11-07 09:23

哪個報表

樸老師 解答

2019-11-07 09:32

就是你的主表上的免稅欄

蓉兒 追問

2019-11-07 09:37

出口發(fā)票稅率填0嗎

樸老師 解答

2019-11-07 09:43

稅局怎么給你核定的

蓉兒 追問

2019-11-07 11:21

開具出口發(fā)票時,稅率按正常的的稅率嗎?然后再退稅?

蓉兒 追問

2019-11-07 11:21

您能告訴我關(guān)于出口退稅的一系列流程嗎?

樸老師 解答

2019-11-07 11:28

一、辦理出口貨物退(免)稅認定:

出口企業(yè)在辦理《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》后30日內(nèi)、或者未取得 進出口 經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)代理出口在發(fā)生首筆出口業(yè)務之日起30日內(nèi),必須到所在地主管退稅的稅務機關(guān)辦理出口貨物退(免)稅認定手續(xù),納入 出口退稅 管理。

二、購買出口企業(yè)在退(免)稅申報時必須使用國稅局 出口退稅 申報軟件。

三、確認出口銷售收入

出口企業(yè)應在貨物實際報關(guān)出口,取得提單并向銀行辦妥交單手續(xù)時,確認銷售收入的實現(xiàn),生產(chǎn)企業(yè)應同時在當期的 增值稅 納稅申報表上反映免抵退出口收入。出口企業(yè)必須到當?shù)卣鞫悪C關(guān)領(lǐng)取《江蘇省淮安市出口商品專用 發(fā)票 (出口專用)》,作為入帳和申報的正式憑證。

四、出口退(免)稅申報

(一)外貿(mào)企業(yè)退(免)稅申報 。

1、 發(fā)票 認證:取得 增值稅 專用發(fā)票后30日之內(nèi)必須到當?shù)刂鞴苷鞫惗悇諜C關(guān)進行認證。

2、申報期限:單證齊全后即可在申報系統(tǒng)中進行退稅申報,每月可分批多次申報。

(二)生產(chǎn)企業(yè)退(免)稅申報。

1、免稅申報:

1)已進行免抵退認定的生產(chǎn)企業(yè),在進行增值稅納稅申報之前,還須用免抵退申報系統(tǒng)進行免稅出口明細申報,將生成的免稅數(shù)據(jù)導入增值稅納稅申報系統(tǒng)。如果企業(yè)當月無出口收入,須進行免稅“零申報”,操作時不需進行免稅數(shù)據(jù)錄入,直接生成電子數(shù)據(jù)(空文件);新辦企業(yè)進行第一次免稅申報時,“ 進料加工 抵扣明細表”中數(shù)據(jù)都錄入“0”。

2)免抵退數(shù)據(jù)導入后,還須在當月的增值稅納稅申報表上進行反映。其中“出口銷售額”,對應增值稅納稅申報表上第7欄“免抵退 辦法 出口貨物銷售額”;如果出口的產(chǎn)品征 稅率 與退 稅率 之間有差額,則在增值稅納稅申報表上除了反映出口銷售額外,還須同時反映“ 免抵退稅 辦法 出口貨物不得抵扣進項稅額”,對應增值稅納稅申報表附列資料;

2、單證齊全后在退稅申報系統(tǒng)中生成電子數(shù)據(jù)并進行退稅申報,申報期限為每月15日前。

五、領(lǐng)取退稅審批 通知 單。

一般情況下,生產(chǎn)企業(yè)可在退稅申報的次月初,到征收大廳退稅窗口領(lǐng)取“生產(chǎn)企業(yè)出口貨物 免抵退稅 審批 通知 單”,并根據(jù)通知單內(nèi)容,做好相關(guān)帳務處理。

一、辦理出口貨物退(免)稅認定:出口企業(yè)在辦理《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》后30日內(nèi)、或者未取得 進出口 經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)代理出口在發(fā)生首筆出口業(yè)務之日起30日內(nèi),必須到所在地主管退稅的稅務機關(guān)辦理出口貨物退(免)稅認定手續(xù),納入出口退稅管理。

二、購買出口企業(yè)在退(免)稅申報時必須使用國稅局出口退稅申報軟件。

三、確認出口銷售收入。

出口企業(yè)應在貨物實際報關(guān)出口,取得提單并向銀行辦妥交單手續(xù)時,確認銷售收入的實現(xiàn),生產(chǎn)企業(yè)應同時在當期的增值稅納稅申報表上反映免抵退出口收入。出口企業(yè)必須到當?shù)卣鞫悪C關(guān)領(lǐng)取《江蘇省淮安市出口商品專用發(fā)票(出口專用)》,作為入帳和申報的正式憑證。

五、領(lǐng)取退稅審批通知單。

一般情況下,生產(chǎn)企業(yè)可在退稅申報的次月初,到征收大廳退稅窗口領(lǐng)取“生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅審批通知單”,并根據(jù)通知單內(nèi)容,做好相關(guān)帳務處理。

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相關(guān)問題討論
直接填寫在免稅那里就可以了
2019-11-07 09:23:13
你好,需要的,如果是一般納稅人,在附表一。
2022-03-14 13:24:28
你好, 可以按發(fā)票入賬,稅前扣除
2020-06-01 16:00:10
國外的發(fā)票都是形式發(fā)票,國內(nèi)有出口發(fā)票
2020-03-23 10:09:33
同學你好,正式發(fā)票開給對方,只不過對方不要,企業(yè)要有發(fā)票其中的聯(lián)數(shù)用于退稅或者記賬。
2021-04-07 11:45:53
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