老師,2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問
你好,這個在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2 問
企業(yè)會計準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。 答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性 問
借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 次年開始每年借遞延所得稅負(fù)債貸所得稅費(fèi)用。 答
2024年制造業(yè)進(jìn)項加計抵減5%的金額在24年12月退 問
2024年制造業(yè)進(jìn)項加計抵減5%的金額在12月退回,應(yīng)填在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(四)》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調(diào)減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實(shí)際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報表視情況而定,若退回是因申報錯誤等,通常需更正 答

老師你好!我想問一下我們公司注冊資金是五千萬,當(dāng)?shù)卣o的優(yōu)惠政策是免稅三年,正在裝修當(dāng)中,怎么做才能使費(fèi)用增加
答: 您好,一般情況下,把支付的款項都要回發(fā)票,應(yīng)該記入當(dāng)期沒有支付的費(fèi)用,暫估入賬處理,就能使費(fèi)用增加了。
老師,我公司注冊資金是1180萬元,現(xiàn)在變更股東,把原股東持股的1180萬元轉(zhuǎn)給現(xiàn)股東,我去稅局做變更備案的時候稅局說要交印花稅,那新舊股東雙方都得交,一個股東就得交1180萬元*0.0005=5900元?是這樣算嗎?這也太多了,有沒有什么優(yōu)惠政策?
答: 按照轉(zhuǎn)讓金額的萬五,轉(zhuǎn)讓金額就是1180萬嗎》都實(shí)繳過了?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
市財政出資開了公司注冊資金100萬,強(qiáng)制要求1000戶搬遷戶每戶入股5一7萬,公司倒閉了股民本金昨辦
答: 您好,公司應(yīng)該破產(chǎn)清算清稅注銷,如果公司仍有剩余資產(chǎn)分給股東,超出股本部分股民繳納個稅。

