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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-11-06 21:20

你好,同學。你按1500開具發票處理。
你是開2000,商業折扣500,按折后價入收入

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相關問題討論
你好,同學。你按1500開具發票處理。 你是開2000,商業折扣500,按折后價入收入
2019-11-06 21:20:54
同學你好 對的 按照一百來做
2021-04-27 18:16:23
同學你好!以下是一些參考建議: 首先,將原未確認的收入,通過 借:銀行存款 ? 貸以前年度損益調整 這樣能夠很好地解決醫保結算差額的問題。 其次,在醫保結算差額的稅務處理方面 借:應交稅費——應交增值稅(增值稅檢查調整), ? 貸:應交稅費——未交增值稅。 同時,還需要計算相關附加稅費,如應交城市維護建設稅和應交教育費附加。 此外,在醫保結算差額的處理中,也需要考慮以前年度應交企業所得稅的處理問題。 借:以前年度損益調整, ? 貸:應交稅費——應交所得稅來處理。 最后,在進行結轉以前年度損益調整和支付查補稅金時,可以通過 借:應交稅費——未交增值稅 ? ? ? 應交稅費——應交所得稅、 ? ? ? 應交稅費——應交城市維護建設稅和應交稅費——應交教育費附加, ? 貸:銀行存款,來進行處理。 請注意,上述步驟是一般性的處理流程,具體的會計處理方法可能因公司的具體情況和會計準則的要求而有所不同。 同時,為了避免未來出現類似的差額問題,建議公司加強對DIP撥付統籌和醫院實際統籌的管理和監控,確保兩者的數據準確、一致。此外,還應加強與相關部門的溝通和協作,共同推動醫保結算工作的順利進行。
2024-03-25 15:57:33
你好,此問題已經給予回復
2018-05-28 09:14:32
你好 借;銀行存款等科目2000 銷售費用等科目 1000 貸;主營業務收入 應交稅費
2018-05-28 09:10:10
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