給對(duì)方開發(fā)票了,但是賬對(duì)公公司轉(zhuǎn)到私人賬戶了,這個(gè)該怎么做賬?
??橘子
于2019-11-06 19:19 發(fā)布 ??13105次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-11-06 19:20
你好
借;應(yīng)收賬款——對(duì)方公司,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借;其他應(yīng)收款——某某個(gè)人,貸;應(yīng)收賬款——對(duì)方公司
正規(guī)操作是對(duì)方通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬到你單位對(duì)公賬戶,而不是轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶的
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你好
借;應(yīng)收賬款——對(duì)方公司,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借;其他應(yīng)收款——某某個(gè)人,貸;應(yīng)收賬款——對(duì)方公司
正規(guī)操作是對(duì)方通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬到你單位對(duì)公賬戶,而不是轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶的
2019-11-06 19:20:40

你好,需要打到公司賬戶才是的
借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2018-06-25 10:28:34

您好
借:其他應(yīng)收款-老板
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
后期老板把錢匯入單位賬號(hào)
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款-老板
2020-03-17 21:39:44

你好,憑對(duì)方收款收據(jù)或送貨單計(jì)入固定資產(chǎn),但是折舊不能稅前扣除
2019-09-14 09:46:24

你好!可以但是盡量減少這種業(yè)務(wù),通過其他應(yīng)收款科目核算
2016-10-27 18:52:42
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