APP下載
無私的手機
于2019-11-06 17:42 發布 ??2128次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-11-06 17:44
你好,你單位是什么原因導致其他應付款期末余額是負數?
無私的手機 追問
2019-11-06 17:58
有差異-0.02無法收回,是代付款項
鄒老師 解答
2019-11-06 17:59
你好,可以這樣處理借;營業外支出0.02,貸;其他應付款 0.02
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,新開公司公戶沒辦之前都是用股東的私戶付款的,那我做賬掛其他應付款-股東名字嗎?
答: 對的,是的,是這么做的。
其他應付款過大,有隱瞞收入,如何做賬
答: 你好,這個只能按照真實的還原的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!請問收到的其他應付款在預算會計怎么做賬?
答: 你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預算會計
老師,您好,公司今年換法人了,之前做賬其他應付款掛舊法人7W塊錢,現在這個賬怎么弄呢?
討論
,單位扣工服押金款是我放在“其他應付款”中,但現在要退押金時想放在工資中一起給退了,我應該如何做賬呢?
固定置產采購空調57990元,安裝支付4萬元,尾款17990元暫時未支付。我應該怎么做賬?尾款要做入其他應付款里面嗎?
代收的校車費是通過其他應付款做賬的嗎
15年一個客戶從私賬打入我們公司私賬一筆租賃押金 ,我們做賬是借:1001 貸:其他應付款-押金 現在客戶到期了,我們退押金給客戶,是繼續從我們的私賬退到對方私賬呢還是直接我們公賬退到對方公賬。
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624473 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
無私的手機 追問
2019-11-06 17:58
鄒老師 解答
2019-11-06 17:59