
增值稅專用發票 怎么開具紅字發票沖紅
答: 購買方認證了購買方開紅色信息表,然后銷售方開負數發票。
老師好,麻煩請問一下,供應商5月份給我們開具了增值稅專用發票,并且當月我們也抵扣了,10月份對方說發票開錯了,這邊要求把發票紅沖,我公司也申請給對公紅字信息發票。現在對方開具了紅字發票,我公司賬務要怎么處理呢
答: 你們收到紅字發票之后 原路紅字沖紅之前的分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
沖紅增值稅專用發票的過程中(紅字增值稅稅專用發票信息填開)對應的藍字增值稅專用發票信息 發票的代碼跟號碼是新的發票號碼,還是之前填錯的發票號碼代碼
答: 你好,是之前的這次開錯需要紅沖發票的號碼及代碼。

