
請(qǐng)問老師,剛接手一個(gè)老板的賬,以前沒有會(huì)計(jì),一個(gè)地址辦了3個(gè)公司,都是一套人馬,這3個(gè)公司的資產(chǎn)負(fù)債表怎么做,,員工工資怎么分?jǐn)偅孔馑娫趺捶謹(jǐn)偅亲鰞?nèi)賬
答: 你好,平均來分?jǐn)偩涂梢粤?
各位老師,內(nèi)賬從來沒有做過資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)在上精斗云云會(huì)計(jì),怎么錄入期初數(shù)據(jù),并使之試算平衡?
答: 你好同學(xué) 一般是用我們的科目余額表來計(jì)算的同學(xué),
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
內(nèi)賬資產(chǎn)負(fù)債表和外帳資產(chǎn)負(fù)債表不一樣嗎?
答: 同學(xué),你好! 內(nèi)賬要記錄少申報(bào)的收入以及對(duì)應(yīng)成本、費(fèi)用等,還有外賬不允許列支的部分費(fèi)用,比如白條,或者送禮的灰色支出什么的。內(nèi)賬應(yīng)該是外賬的一個(gè)補(bǔ)充,在外賬不存在虛開虛列的情況下,結(jié)合在一起應(yīng)該是企業(yè)真實(shí)經(jīng)營狀況。
之前的內(nèi)賬會(huì)計(jì)從22年7月就沒做賬了,而且之前的資產(chǎn)負(fù)債表也不平,不想補(bǔ)之前的賬,可以從2023年4月開始做嗎
我就是想咨詢下 我們公司一直內(nèi)賬都沒有做資產(chǎn)負(fù)債表 好幾年了 現(xiàn)在老板要要求做一份資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)該怎么去做呀
洪艷 追問
2019-11-06 17:56
洪艷 追問
2019-11-06 17:57
洪艷 追問
2019-11-06 17:58
何江何老師 解答
2019-11-06 18:01