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送心意

蔡老師

職稱,注冊會計師,初級會計師,稅務師

2019-11-06 15:43

暈哦,分錄實在太多了。應交增值稅有貸方余額或有已交稅金造成應交增值稅出現借方余額才需要結轉,其他情況下是不需要轉的。但很多企業都是轉的,在借方變成貸方,在貸方變成借方,差額轉到未交增值稅里。

跟時間賽跑 追問

2019-11-06 15:54

我這個該怎么辦

蔡老師 解答

2019-11-07 10:51

按正常交增值稅,不要通過已交稅金科目,這個科目有特殊使用條件的。

跟時間賽跑 追問

2019-11-07 12:05

未交稅費應該是33196.67

蔡老師 解答

2019-11-07 12:27

你有個個人所得稅,不屬于增值稅的

跟時間賽跑 追問

2019-11-07 12:30

噢,,對的,謝謝老師

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?你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-11-17 10:09:46
您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
同學你好 是不是結轉的不對
2022-01-11 09:40:42
同學,你好,這個余額不用結轉的,應交稅費-應交增值稅借方表你有留底
2022-01-05 11:31:08
你好 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021-07-02 16:02:18
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