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菠蘿
于2019-11-06 14:00 發布 ??594次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-11-06 14:01
您好!沒有明確規定必須怎么寫。
菠蘿 追問
2019-11-06 14:05
老師那正常咱們應該怎么入賬呢
宋生老師 解答
2019-11-06 14:06
您好!發生的時候借管理費用辦公費 貸銀行存款。抵減的時候,借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用
2019-11-06 14:09
老師管理費用 做貸方沒有問題是吧
2019-11-06 14:10
有沒有要求 說損益類科目不能在貸方?
2019-11-06 14:13
你好!沒有關系的了。你如果擔心,就借方負數也可以的。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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菠蘿 追問
2019-11-06 14:05
宋生老師 解答
2019-11-06 14:06
菠蘿 追問
2019-11-06 14:09
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2019-11-06 14:10
宋生老師 解答
2019-11-06 14:13