
發(fā)現(xiàn)上年度銀行對(duì)賬單與財(cái)務(wù)對(duì)賬差0.2元,但已經(jīng)填制決算報(bào)表和結(jié)賬,這該怎么辦
答: 你好,這個(gè)編寫(xiě)銀行存款調(diào)節(jié)表。在本年結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)上即可。問(wèn)題不大。上面查起來(lái),也不會(huì)2分錢(qián)說(shuō)什么的
老師您好、請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以往的銀行賬有幾筆對(duì)不起來(lái)、漏記了。跟銀行對(duì)賬單有出入怎么辦?
答: 你把這幾筆漏記的可以憑銀行回單補(bǔ)計(jì)到本月,以前月度可以做一個(gè)銀行余額調(diào)節(jié)表和銀行對(duì)賬單放在一起,別人一看就明白了,是尚未記賬的。截止到本月末,銀行核對(duì)一致就可以。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)銀行對(duì)賬單怎么對(duì)法?
答: 一、銀行每月會(huì)給一份對(duì)帳單。 二,用銀行對(duì)帳單與自己的銀行帳進(jìn)行核對(duì),找出其中銀行帳與自身帳不相同的帳務(wù),也就是你有它無(wú)、它有你無(wú)的帳務(wù)。 三、到銀行核對(duì):將有疑問(wèn)的帳務(wù)逐筆同銀行核對(duì)就行了。直到自己的銀行帳同銀行的帳一致。


欣欣 追問(wèn)
2019-11-06 11:50
克江老師 解答
2019-11-06 11:55