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giggle
于2019-11-06 10:48 發布 ??644次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-11-06 10:49
只能暫估對應的成本處理,發票到了沖成本暫估, 按發票的金額入賬處理。
giggle 追問
2019-11-06 10:57
老師,具體分錄怎么做呀?謝謝!
江老師 解答
2019-11-06 11:24
一、暫估勞務費借: 勞務成本貸:應付賬款——暫估應付賬款二、進行結轉成本借:主營業務成本貸:勞務成本
2019-11-06 11:28
老師!發票進來應該怎么做呀?
2019-11-06 11:52
沖銷上面的分錄,用負數列示處理。再按發票做上面的分錄,正數列示
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江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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giggle 追問
2019-11-06 10:57
江老師 解答
2019-11-06 11:24
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2019-11-06 11:28
江老師 解答
2019-11-06 11:52